
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:
一、單位職責
負責機關辦公樓、職工公寓的管理、維護和庭院綠化等工作;負責職工食堂管理、會議服務、房屋出租管理及老職工活動室管理和服務;負責中心公務車輛管理和調度等工作。
二、機構設置情況
(一)機關內設機構
內設綜合辦公室、后勤部。
(二)參照公務員法管理單位
無參照公務員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
無。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年單位收支總預算101.04萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。
(一)收入預算
2025年收入預算101.04萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入101.04萬元,占100.00%;
政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結轉收入0.00萬元,占0.00%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。
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圖1、收入預算構成
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(二)支出預算
2025年支出預算101.04萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出76.72萬元,占75.93%;項目支出24.32萬元,占24.07%;上年結轉收入0.00萬元,占0.00%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出101.04萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出6.97萬元、衛(wèi)生健康支出4.51萬元、交通運輸支出83.61萬元、住房保障支出5.95萬元。
具體安排情況如下(詳見單位(單位)預算公開表4,5,6,7):
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圖2、支出預算構成
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(一)基本支出
2025年基本支出76.72萬元,比2024年預算減少31.07萬元,下降28.8%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,人員經費及公用經費減少。
其中:人員經費支出72.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費支出4.53萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
(二)項目支出
2025年一般公共預算項目支出24.32萬元,比2024年預算減少7.56萬元,下降23.7%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,本年項目支出減少。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費0個。
其他項目1個,主要是成品油稅費改革資金用于養(yǎng)護維修項目(日常養(yǎng)護維修)。
(三)支出功能分類說明
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預算數為6.89萬元,比2024年預算減少2.81萬元,下降29.0%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預算數為0.08萬元,比2024年預算減少0.04萬元,下降33.3%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,其他社會保障和就業(yè)支出減少。
3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2025年預算數為2.73萬元,比2024年預算減少1.12萬元,下降29.1%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,事業(yè)單位醫(yī)療減少。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2025年預算數為1.78萬元,比2024年預算減少0.65萬元,下降26.7%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,公務員醫(yī)療補助減少。
5、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):2025年預算數為83.61萬元,比2024年預算減少31.5萬元,下降27.4%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,公路養(yǎng)護經費減少。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數為5.95萬元,比2024年預算減少2.51萬元,下降29.7%,下降的主要原因是由于工作調動、自然減員等因素,在職人員數量較上年減少,住房公積金減少。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0.55萬元,較2024年預算減少0.15萬元。
1.因公出國(境)費用0.00萬元,與上年預算持平,主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求,2024年及2025年預算中均未安排因公出國(境)費用。
2.公務接待費0.05萬元,比2024年預算減少0.01萬元,下降16.7%,下降的主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求,減少公務接待頻次、人數,壓減2025年公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費0.50萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.50萬元(以單位在編在職實有人數為測算依據)),比2024年預算減少0.14萬元,下降21.9%,下降的主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求,壓減2025年公務用車購置及運行維護費。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費0.05萬元,比2024年預算減少0.28萬元,下降84.8%,下降的主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求,壓減2025年培訓費預算。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0.00萬元,與上年預算持平,主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求,2024年及2025年預算中均未安排會議費。
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圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成
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六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費0.00萬元,與上年預算持平,主要原因是2024年及2025年預算中均未安排機關運行經費。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額2.85萬元,其中:政府采購貨物預算2.85萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為0.00萬元。其中:辦公用房0.00平方米,價值0.00萬元。預算單位共有公務用車0輛,價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約2.85萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計劃征收0.00萬元。
(三)重點項目情況
本單位年初預算未安排項目支出,無重點項目說明。
(四)部門管理轉移支付情況
未安排預算,部門管理轉移支付表為空表。
1.一般性轉移支付未安排。
2.專項轉移支付未安排。
3.政府性基金轉移支付未安排。
(五)國有資本經營預算支出情況
未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個,公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100.00%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:截至2024年6月底,“雙監(jiān)控”未發(fā)現問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個,占本單位項目的100.00%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:截至2024年9月底,“雙監(jiān)控”未發(fā)現問題。績效運行監(jiān)控在單位內部通報整改情況:2024年1-6月、1-9月分別開展兩次預算績效“雙監(jiān)控”,及時召開預算制度分析會,并對預算執(zhí)行情況和績效完成情況進度通報。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共2個,其中,單位整體支出1個,項目支出1個,轉移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況:績效自評結果隨部門決算報送財政并依規(guī)決算公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0.00萬元,2025年度增加單位預算項目0個,增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
(二)2025年績效目標編制情況
2025年,納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中,單位整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標18個、三級指標25個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標9個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
18、交通運輸支出(類):反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
19、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款):反映與公路、水路運輸相關的支出。
20、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):反映公路養(yǎng)護支出。
21、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
22、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
25、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
26、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
27、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
28、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
29、工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
30、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
31、工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
32、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
33、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
34、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
35、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
36、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
37、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
38、商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
39、商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
40、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
41、商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。
42、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
43、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
44、商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
45、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
46、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
47、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
48、資本性支出(類)大型修繕(款):反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
附件:1.甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心后勤服務中心2025年單位預算公開表
2.甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心后勤服務中心2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心后勤服務中心
2025年03月05日

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